Informes de Auditoria Interna 2025
En el Programa Operativo Anual 2026, la Unidad de Auditoría Interna del Órgano Electoral Plurinacional, conforme al artículo 15 de la Ley N° 1178 y el “Procedimiento para la formulación y control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna”, aprobadas con Resolución CGE/152/2017, de 29 de diciembre de 2017.
Informe Anual de Actividades – 2024
Informe Semestral de Actividades – 2025
En cumplimiento del Plan Operativo Anual de la gestión 2025 de la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo Electoral, la Norma General de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 2191 y la Resolución CGR-1/010/972, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitida en el Informe OEP-UAI N° 01/2024, referido a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y deficiencias de control interno del Órgano Electoral Plurinacional, de la gestión 2023.
“Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitida en el Informe OEP-UAI N° 02/2024, referido a la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y deficiencias de control interno del Órgano Electoral Plurinacional, al 31 de diciembre de 2023”
Primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe OEP-UAI N° 11/2023, referido al Informe de control interno emergente del Relevamiento de específica sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA), del Órgano Electoral Plurinacional
Primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe OEP-UAI N° 009/2023, referido a: Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica sobra la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI), del Órgano Electoral Plurinacional
Segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación pendiente de cumplimiento y emitida en el Informe OEP-UAI N° 06/2021, referido al Informe de control interno emergente del Relevamiento de Información específica sobre la posible existencia de doble percepción de sueldos en el Órgano Electoral Plurinacional, gestión 2020.
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el Informe OEP-UAI-INF-N° 05/2018, referido al Control Interno emergente de la auditoria especial sobre la implantación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017 y enero a abril 2018.
Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno, del Órgano Electoral Plurinacional, al 31 de diciembre de 2024
Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno, del Órgano Electoral Plurinacional, de la gestión 2024

