Informes de Auditoria Interna 2026
Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del 2 de enero al 30 de junio de 2026.
Informe Anual de Actividades gestión 2025
Segundo seguimiento a recomendaciones del Informe N° 002/2020 referido a la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros del OEP al 31/12/2019
Segundo seguimiento a recomendaciones del Informe N° 002/2021 referido a la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros del OEP al 31/12/2020
Segundo seguimiento a recomendaciones del Informe OEP-UAI-INF-N° 005/2018, referido al Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la implantación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017 y enero a abril 2018
Informe de Auditoría de Cumplimiento del proceso específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del TED La Paz, gestión 2024
Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno del Órgano Electoral Plurinacional, gestión 2025
Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Órgano Electoral Plurinacional, gestión 2025

